目 錄
第一部分 遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年度遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
撫順市社科院始終堅(jiān)持“立足地方、側(cè)重應(yīng)用”辦院宗旨,按照“三定”規(guī)定等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé),充分發(fā)揮好市委、市政府參謀智囊作用。主要職責(zé)如下:
1.貫徹落實(shí)中央哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究,宣傳和普及等方面的路線、方針、政策及省、市具體要求。
2.承擔(dān)開展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)、財(cái)政類基礎(chǔ)研究、理論創(chuàng)新、知識(shí)普及和相關(guān)社會(huì)熱點(diǎn)問題解析工作;承擔(dān)組織開展對(duì)我市重大政策及實(shí)施效果的解讀和評(píng)估工作。
3.承擔(dān)發(fā)揮市級(jí)智庫(kù)的引領(lǐng)作用,圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問題進(jìn)行調(diào)查研究,綜合分析和研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì),提出咨詢意見和建議工作;承擔(dān)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革開放中的重大問題進(jìn)行可行性研究與論證,提出研究報(bào)告和實(shí)施建議,為市委、市政府提供經(jīng)濟(jì)信息和決策依據(jù)工作。
4.接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
5.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院2024年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:
撫順市社會(huì)科學(xué)院(本級(jí))
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計(jì)407.09萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入407.09萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100.00%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入407.09萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.00%。
6.其他收入0.00萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.00%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.00%。
與上年相比,今年收入總計(jì)減少202.39萬(wàn)元,降低33.21%,主要原因:由于機(jī)構(gòu)深化改革,中共撫順市委黨史研究室獨(dú)立設(shè)置,市社科院人員減少、職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出總計(jì)407.09萬(wàn)元,包括:
1.基本支出394.51萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.91%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出310.12萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出21.82萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.57萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出12.58萬(wàn)元,占支出總計(jì)的3.09%。主要包括印刷《撫順社會(huì)科學(xué)》、撫順經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究課題調(diào)研等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0.00%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0.00%。
與上年相比,今年支出減少202.39萬(wàn)元,降低33.21%,主要原因:由于機(jī)構(gòu)深化改革,中共撫順市委黨史研究室獨(dú)立設(shè)置,市社科院人員減少、職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平,主要原因:年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出407.09萬(wàn)元,其中:基本支出394.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出12.58萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少202.39萬(wàn)元,降低33.21%,主要原因:由于機(jī)構(gòu)深化改革,中共撫順市委黨史研究室獨(dú)立設(shè)置,市社科院人員減少、職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比,2024年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的114.35%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的112.53%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的232.96%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407.09萬(wàn)元。按支出功能分類科目分,包括:
1.科學(xué)技術(shù)支出251.83萬(wàn)元,具體包括:
(1)科學(xué)技術(shù)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)(項(xiàng))239.25萬(wàn)元,主要是人員類經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的108.85%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際支出需要。
(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)社會(huì)科學(xué)(款)社會(huì)科學(xué)研究(項(xiàng))12.58萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的232.96%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是其中包含2023年出版《撫順年鑒》、出版《新編<撫順之最與精粹>》未支付成功費(fèi)用。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出104.91萬(wàn)元,具體包括:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))58.55萬(wàn)元,主要是離退休老干部經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的101.46%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))34.42萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的111%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))11.90萬(wàn)元,主要是喪葬費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))0.04萬(wàn)元,主要是傷殘撫恤金等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
3.衛(wèi)生健康支出17.26萬(wàn)元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))17.26萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)、大額醫(yī)療等支出,完成年初預(yù)算的99.77%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
4.住房保障支出33.11萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))28.38萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的114.53%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))4.73萬(wàn)元,主要是住房補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無相關(guān)費(fèi)用支出。2024年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年持平,主要原因是無相關(guān)費(fèi)用支出等。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無相關(guān)費(fèi)用支出。2024年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬(wàn)元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬(wàn)元。2024年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,主要是無相關(guān)費(fèi)用支出等原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.85萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。比上年增加0.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.00%,主要是車輛老舊相關(guān)維修費(fèi)用上漲等原因。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出394.51萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)372.69萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等;日常公用經(jīng)費(fèi)21.82萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),與上年持平,主要原因是無相關(guān)費(fèi)用支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2024年政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì)2024年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè),涉及資金5.4萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%。通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理截止年底基本完成。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是根據(jù)績(jī)效管理相關(guān)要求,密切配合財(cái)政做好預(yù)算績(jī)效管理工作;二是按照要求嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年度部門決算表
撫順市社會(huì)科學(xué)院2024年部門決算公開報(bào)表(見附件)
第五部分 附件
046001撫順市社會(huì)科學(xué)院本級(jí)-210400000自評(píng)表.xls
046.遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院2024年度部門決算公開報(bào)表.pdf
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